Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43218
Nhan đề: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay vốn tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Phú Mỹ, tỉnh Bình Định
Tác giả: Nguyễn, Thị Lệ Hằng
Đặng, Minh Hiền
Từ khoá: Kiểm soát nội bộ
Ngân hàng chính sách xã hội
Phú Mỹ
Bình Định
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05 .- Tr.38-42
Tóm tắt: Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để hoạt động ngân hàng Chính sách xã hội đạt được hiệu quả, nguồn vốn đến đúng đối tượng vay, phục vụ kịp thời các đối tượng vay vốn, thực hiện mục tiêu của Nhà nước, tránh các tổn thất và rủi ro có thể xảy ra, đòi hỏi ngân hàng phải thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ và có hiệu quả. Qua khảo sát thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, nhóm tác giả nhận thấy môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro hoạt động cho vay, hoạt động kiểm soát cho vay, công tác giám sát... tại đây còn nhiều hạn chế. Từ đó, nhóm tác giả đề ra các giải pháp các hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại đơn vị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/43218
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.141.198.113


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.